加強公司的內部控制工作,是確保公司依法合規經營的重要途徑,也是規范公司各種行為,實施自動防錯、查錯和糾錯,實現自我約束、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作,蜀工檢測公司于2023年6月26日至7月10日開展2023半年度內控自評工作。
蜀工檢測公司10個部門(中心)對公司13類67個業務流程進行了抽樣自查,評價范圍包括工程建設服務、人力資源、預算管理、資金管理、采購管理、合同管理、財務管理、資產管理、內控管理等公司所涉及的所有業務范圍,納入評價范圍單位的資產總額占本單位合并(或匯總)財務報表資產總額的100%。自查完成后,由公司組織人員對各部門(中心)的自查結果進行了抽查。經過嚴格、縝密的自查、抽查,發現蜀工檢測公司報告期內不存在內部控制缺陷。
本次半年內控自評工作是對公司全業務流程的依法合規性的一次檢驗。下一步,蜀工檢測公司將繼續嚴控業務流程執行過程,加強教育培訓,進一步提升蜀工檢測公司經營水平。
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